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梧州市人民检察院 部门概况及2014年决算情况说明
2015-11-19 17:02:44   来源:   评论:0 点击:

  一、机构设置情况  梧州市人民检察院内设办公室、政治部、侦查监督科、民事行政检察科、监所检察科、控告申诉检察科(举报中心)、检
  一、机构设置情况
  梧州市人民检察院内设办公室、政治部、侦查监督科、民事行政检察科、监所检察科、控告申诉检察科(举报中心)、检察技术科、公诉科、反贪污贿赂工作局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、案件管理中心、行政财务装备科、司法警察支队、法律政策研究室、纪检监察科等16个职能部门和机关党委。
  二、单位性质
  我国《宪法》和《人民检察院组织法》都明确规定:“人民检察院是国家的法律监督机关”。根据法律规定和司法实践,人民检察院的法律监督主要是一种诉讼法律监督,即人民检察院通过参与刑事、民事和行政诉讼活动,依法对有关机关和人员的行为是否合法实行监督。
   三、基本职能
  按照法律规定和业务分工,承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。
  一是承办受理、接待报案、控告和举报、接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉、受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉;受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
  二是承办国家工作人员贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪的立案侦查等工作。
   三是承办国家工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等犯罪的立案侦查等工作。
   四是承办公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查,决定是否逮捕,对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查期限的案件进行审查,决定是否延长,对公安机关应当立案侦查而不立案侦查以及侦查活动是否合法实行监督等工作。
   五是承办公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查,决定是否提起公诉或不起诉,出席法庭支持公诉,对人民法院的审判活动实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
  六是承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动的监督,直接立案侦查虐待被监管人员罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂预监外执行罪案,对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。
  七是承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定,发现确有错误或者违反法定程序,可能影响案件正确判决、裁定的,依法提出抗诉等工作。
  八是承办对有关案件的现场进行勘验,收集、固定、提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定,对有关业务部门办理案件中涉及技术性问题的证据进行审查和鉴定等工作。
  九是承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处等工作。
  四、人员构成情况  
  行政政法编在职在编106人,后勤控制编在职在编8人;离休1人,退休54人;聘用临时工25人。
  五、经费管理方式
  本单位采用的经费管理方式为全额拨款。
  六、2014年部门收支决算及“三公”经费支出说明
  (一)2014年部门收支决算情况
  1.收入决算总体情况说明
  2014年收入决算19439240.41元,其中:公共财政预算拨款13544259元;国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金86100元,纳入财政专户管理的收入安排的资金5894981.41元,上年结余收入2863157.31元。
  2.支出决算总体情况说明
  2014年支出总决算17943575.85元。其中:基本支出14884506.08元,占支出总预算82.95%,;项目支出3059069.77元,占支出总预算17.05%,项目支出主要用于办案及业务费用。
    3.支出预算拨款支出明细情况说明
按支出功能分类科目划分,共分五类,其中:行政运行(检察)支出15157680.04元,占总支出的84.47%;一般行政管理事务(检察)工作支出1658202.55元,占总支出的9.24%;其他检察支出126813元,占总支出的0.71%;行政单位医疗468174.76元,占总支出的2.61%;住房公积金532705.5元,占总支出的2.97%。
  (二)2014年部门公共财政拨款支出“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)经费2014年无。
  2.公务接待费2014年决算252899.64元,同比减少1271.36元,减少0.5%。由于公务接待大多情况下在单位饭堂进行,从一定程度上节约了经费,所以同比有所减少。公务接待费主要用于司法交流。
  3.公务用车费2014年决算591774.3元,其中:公务用车运行维护费2014年决算280174.3元,同比减少4367.32元,减少1.53%。主要用于我院29辆执法办案车辆的运行与维护;公务用车购置费2014年决算311600元,由于我院一些执法办案车辆很陈旧,无法适应现在工作的需要,而且存在一定的安全隐患。2014年有购车指标,我院在有车辆编制并且遵循有关规章制度的情况下,购置了2台新的执法办案车辆,所以在公务用车购置费用上有所增加。


附件1        
2014年    部门收支决算总表  
    单位:元  
收            入   支                  出  
项                    目 决算数 项   目(按支出功能科目分类) 决算数  
一、公共财政预算拨款 13544259 一、一般公共服务    
  1.经费拨款 13458159 二、外交    
  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   三、国防    
   (1)专项收入安排的资金   四、公共安全 19022695.59  
   (2)行政事业性收费收入安排的资金   五、教育    
   (3)罚没收入安排的资金   六、科学技术    
   (4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒    
   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 86100 八、社会保障和就业    
   (6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出    
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生 468174.76  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 5894981.41 十一、节能环保    
  1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务    
  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务    
  3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输    
  4.其他收入安排的资金 5894981.41 十五、资源勘探电力信息等事务    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务    
  1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出    
  2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出    
  3.其他收入安排的资金   十九、援助其他地区支出    
    二十、国土资源气象等事务    
    二十一、住房保障支出 532705.5  
    二十二、粮油物资储备事务    
    二十三、预备费    
    二十四、国债还本付息支出    
    二十五、其他支出    
    二十六、转移性支出    
本  年  收  入  合  计 19439240.41 本  年  支  出  合  计 20023575.85  
五、上年结余收入 2863157.31 二十六、结转下年 2278821.87  
  1.公共财政预算拨款结转 2863157.31   1.一般公共服务    
  2.政府性基金结转     2.外交    
  3.历年净结余可安排的资金     3.国防    
    其中:公共财政预算拨款净结余     4.公共安全 2278821.87  
         政府性基金拨款净结余     5.教育    
         其他净结余     6.科学技术    
  4.其他结转     7.文化体育与传媒    
      8.社会保障和就业    
      9.社会保险基金支出    
      10.医疗卫生    
      11.节能环保    
      12.城乡社区事务    
      13.农林水事务    
      14.交通运输    
      15.资源勘探电力信息等事务    
      16.商业服务业等事务    
      17.金融监管等事务支出    
      18.地震灾后恢复重建支出    
      19.援助其他地区支出    
      20.国土资源气象等事务    
      21.住房保障支出    
      22.粮油物资储备事务    
      23.预备费    
      24.国债还本付息支出    
      25.其他支出    
      26.转移性支出    
收      入      总      计 22302397.72 支   出   总   计 22302397.72  
         
       
 
附件2        
2014年    部门公共财政预算拨款支出决算表  
              单位:元  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
决算数 决算数  
** ** ** ** 1 2 3 4  
** ** ** 合计 17,943,575.85 14,884,506.08 3,059,069.77    
204 公共安全支出 16,942,695.59 13,883,625.82 3,059,069.77    
20404 检察 16,942,695.59 13,883,625.82 3,059,069.77    
2040401 行政运行 15,157,680.04 13,883,625.82 1,274,054.22    
2040402 一般行政管理事务 1,658,202.55   1,658,202.55    
2040499 其他检察支出 126,813.00   126,813.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 468,174.76 468,174.76      
21005 医疗保障 468,174.76 468,174.76      
2100501 行政单位医疗 468,174.76 468,174.76      
21007 人口与计划生育事务          
2100715 人口和计划生育目标责任制考核          
221 住房保障支出 532,705.50 532,705.50      
22102 住房改革支出 532,705.50 532,705.50      
2210201 住房公积金 532,705.50 532,705.50      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
说明:本表资金口径为公共财政预算拨款。  
附件3    
2014年    部门公共财政预算拨款“三公”经费决算表
    单位:元
项目 2014年决算数 备注
合计 844673.94  
1、因公出国(境)费用 0  
2、公务接待费 252899.64  
3、公务用车费 591774.3  
其中:(1)公务用车运行维护费 280174.3  
      (2)公务用车购置费 311600  
     
                                  

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